2019年1-4月根河市预算执行?#27835;?/h2>

文章来源:根河市财政局作者: 发布时间:2019年05月17日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-4月收支完成情况如下:

一、财政收入?#33322;?#27490;4月30日,我市一般公共预算收入完成1,516万元,完成年初预算的27.0%,同比减少391万元,下降20.5%。其中:税务系统完成1,591万元,完成年初预算的26.7%,同比减少316万元,下降16.6%;财政非税完成227万元,完成年初预算的27.1%,同比减少74万元,下降24.6%。

收入分构成情况:上划中央税收2,943万元,完成预算的34.6%;上划自治区税收995万元,完成预算的23.7%;上划呼伦贝尔市税收944万元,完成预算的24.3%。

如图:

按照全口径统计,1--4月份,我市税收收入累计完成6,398万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金79万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加4,370万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金1,949万元。

增值税,累计完成2,555万元,较上年同期减少44万元,下降1.7%。

企业所得税,累计入库1,947万元,较上年同期减少296万元,下降13.2%。变化的主要原因是:减收原因根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下?#23548;?#23569;306万元;根河?#20449;?#26449;信用社收入减少431万元。增收原因呼伦贝尔山金矿业预缴税款113万元;我市境内建筑行业工程结算同比增加321万元。

个人所得税,累计入库824万元,较上年同期减少969万元,下降54.0%。变化的主要原因是:工?#24066;?#37329;免征额由3,500元提高到5,000,导致同比减少690万元;个体工商户减免政策影响,同比减少186万元;上年根河?#20449;?#26449;信用社利息所得入库102万元。

资源税,累计入库400万元,较上年同期减少391万元,下降49.4%。变化的主要原因是:根河光明热电有限责任公司上年同期使用地下水,本年使用地表水,水资源税同比减收340万元。

土地使用税,累计入库12万元,同比减少111万元,下降90.2%。变化的主要原因是?#27827;?#20110;政策性原因缴纳时间调整。

房产税,累计入库11万元,同比减少274万元,下降96.1%。变化的主要原因是?#27827;?#20110;政策性原因缴纳时间调整。

土地增值税,累计入库1万元,同比减少14万元,下降91.7%。变化的主要原因是:上年扎兰屯市鑫马房地产开发有限责任公司新开发房屋销售,预缴税金11万元。

契税,累计入库83万元,同比增加43万元,增长107.5%。变化的主要原因是:根河市叁兴房地产开发有限责任公司新建项目,取得土地使用权,产生土地转让金缴纳契税40万元。

环保税,累计入库213万元,同比增加180万元,增长545.5%。变化的主要原因是:环保税是2018年初开始征收,且按季度申报,上年第一季度由于刚开始,没有税金,本年一季度入库100万元;政策性因素税率提高,较上年有较大增幅。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明?#21592;?#21270;。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成50,698万元,同比增加216万元,增长0.4%。其中?#33322;?#32946;、卫生、社会保障和就业等民生支出达45,614万元,占一般公共预算支出的90.0%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出2,750万元,同比减少375万元, 下降12.0%。

公共安全支出991万元,同比减少39万元,下降3.8%。

教育支出6,678万元,同比增加298万元,增长4.7%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

科学技术支出17万元,同比减少14万元,下降45.2%。变化的主要原因是:机构改革后科技局工资从2019年3月划入农牧水利局。

文化体育与传媒支出898万元,同比减少415万元,下降31.6%,变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长;上年度拨付冷极节经信20万本年度未发生;上年度拨付各健身中心取暖费60万本年度未发生。

社会保障和就业支出28,971万元,同比增加4,269万元,增长17.3%,变化的主要原因是:本年度上级养老保险转移支付执行进度较上年增加。

医疗卫生与计划生育支出6,382元,同比增加606万元,增长10.5%,变化的主要原因是:本年匹配款较上年有所增长;上级居民基本医疗保险执行进度较上年增加。

节能环保支出完成114万元,同比增加5万元,增长4.6%。

城乡社区事务支出915万元,同比减少4,287万元, 下降82.4%。变化的主要原因是:上年支出森工文化园工程款1,000万元、执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元、贷款利息1488万元,本年未发生。

农林水事务支出532万元,同比减少15万元,下降2.7%。

交通运输支出277万元,同比增加8万元,增长3.0%。

灾害防治及应急管理支出支出69万元,同比增加5万元,增长7.8%。

商业服务业支出103万元,同比减少114万元,下降52.5%,变化的主要原因是:旅游局由于机构改革合并到文广局,所使用款项调整到文化传媒款项。

国土资源气象等事务支出133万元,同比减少25万元,下降15.8%,变化的主要原因是:上年由于工作需要追加国土资源局20万办公费用,本年未发生。

住房保?#29616;?#20986;1,762万元,同比增加302万元,增长20.7%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

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